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admin2016-04-19416用友T3期初总账录入

用友软件使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么在录期初的时候如何录入呢-是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。

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使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 操作流程:(1)7月总账录入期初余额: 6月手工账 借:原材料 1000 贷:物资采购 1000 借:物资采购 800 应缴税金—进项税 136 贷:应付账款 936(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,查询

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