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用友选择付款在哪里(用友选择付款在哪里看)

今天要给会计朋友们谈谈用友选择付款在哪里,以及用友选择付款在哪里看对应的知识点,如果您想提高财务管理效率、准确性和可靠性,那么选择用友财务软件将是您最好的决策。我们将为您提供最优秀的财务管理解决方案,并帮助您实现数字化转型和升级。

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本文目录一览:

用友付款条件在那设置

1、设置的原因。首先在电脑进入到用友这个软件,在顶部的菜单栏里选择基础设置收付结算。其次会弹出付款条件的对话窗口。最后把付款的条件输入进去即可。

2、登录总账系统,打开设置页签,点击——财务——收付结算——付款条件,点击〖增加〗按钮,增加一空行,输入唯最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。

3、首先,点击“基础设置”——“收付结算”,选择“付款条件”。这时,会弹出“付款条件”对话框,根据付款条件的内容进行输入就可以了。输完后,一定要点击“增加”按钮,然后点击“刷新”按钮,这样才会设置成功。

4、客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。\x0d\x0a另一种方法基本设置如前,不过受控系统改为应收系统,也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。

5、在基础设置—收付结算—付款条件,在付款条件的窗口点增加按钮,付款条件编码输入“1”。信用天数输入60,优惠天数输入5,优惠率输入“4”,优惠天数2输入15,优惠率输入2,优惠天数3输入30,优惠率输入。

6、主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

用友u8:在应付系统中,购买货物直接付款怎么操作

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

2、根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。

3、付款单用友U8的操作:业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本,先单击“增加”,按要求输入即可。

4、 自动勾兑:结算时,根据往来余额制定一个结算额度,系统根据根据单据中填写的“冲应付款”金额,在未结算的商品明细中进行金额分摊。

设置付款条件步骤

1、首先,点击“基础设置”——“收付结算”,选择“付款条件”。这时,会弹出“付款条件”对话框,根据付款条件的内容进行输入就可以了。输完后,一定要点击“增加”按钮,然后点击“刷新”按钮,这样才会设置成功。

2、进入到用友这个软件,在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去,如图所示。

3、登录总账系统,打开设置页签,点击——财务——收付结算——付款条件,点击〖增加〗按钮,增加一空行,输入唯最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。

4、设置的原因。首先在电脑进入到用友这个软件,在顶部的菜单栏里选择基础设置收付结算。其次会弹出付款条件的对话窗口。最后把付款的条件输入进去即可。

5、详细步骤如下:我们打开微信APP后,首先点击右下角的【我】,再点击【服务】。

6、单击“基础设置”-“收付结算”-“付款条件”,在“付款条件”界面,在“付款条件编码”栏填入“04”;在“信用天数”栏填入“60”;在“优惠天数1”栏填入“5”,在“优惠率1”栏填入“4“;?以后类推。

用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

1、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后,点击业务导航。点击财务会计菜单,点击应付款管理下的付款处理,然后点击付款单据录入即可。

2、首先点击“增加”,开始输入收款单。全部在表格的上方输入。单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。

3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

关于用友选择付款在哪里和用友选择付款在哪里看的介绍到此就结束了,我们坚信,用友财务软件会成为您企业数字化转型和升级的重要推手。如果您有任何疑问或建议,请随时与我们联系。

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