本篇知识要给大家分享用友红票对冲在哪里,以及用友怎么红冲凭证的内容,随着新兴技术的发展和应用,传统的财务管理方式已经无法满足企业的需求。而用友财务软件集成了最新的数字化技术和人工智能算法,可以帮助企业更加智能化地进行财务管理。

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用友怎样取消已结账月份红票对冲
1、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。
2、此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。
3、反结账步骤如下:进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
财务会计中的什么是红票对冲什么是什么
确认收入:借:预收账款 200 应收账款 300 贷:主营业务收入 。。应交税金 。。这就是预收冲应收。
红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。
蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
这种操作一般用于更正录错的单据,或者退票、退款的业务。比如:上个月录入一张发票,这个发现错误,这个时候要做一个红字发票,然后做红票对冲,这样就把上个月错误的发票给抵了。
用友应付系统
1、首先,请明确,应付款管理生成 的凭证,在总账系统中算外部凭证,外部凭证是无法在总账系统中直接修改的。
2、用友U8应付系统结账时应付单据未全部记账但是找不到未记账单据 这里的记账实际上就是稽核,说明本月还有应付单据没有稽核。 你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。
3、其他的模块都是在总账系统里统一结账的,只要总账系统结账成功就OK了,因为在结账过程中其他模块没有结账(特指固定资产模块)系统是不运行结账的并且会提示那些没有结账。
4、用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。
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