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用友在哪里合并制单(用友合并报表怎样生成)

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用友u8应付系统中形成凭证,同一科目能否合并?

一个凭证号是代表一项经济业务,也就是一张凭证号只能生成一张凭证。

可以如果是一般单位,在结账时发现年度内好几个月的相同的凭证同一个科目用错,可以合并更正,也可以每个月份的错误的凭证挨个更正。

做一张调整的凭证把科目合并,并在摘要栏,写上原因以备后面不好查证。借一个科目贷一个科目就行(摘要写清楚),比如说一个科目其他应付款另一个科目应付账款,合并成应付账款,就借其他应付款贷应付账款就行了。

结转发出的材料成本,是要把库存管理、存货核算、总账等模块一起用,然后在存货核算模块中把材料出库单进行生成凭证操作,就可以生成总账中的凭证。

用友erp软件中,如何把两张固定资产卡片合并到一张凭证上

1、一般说来,不提倡这样做,因为两个资产的折旧年限可能不一样。如果一定要这样做,可以将其中一个(较小的)资产做报废,然后再另一个资产中做原值增加即可。

2、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。

3、首先需要打开软件,如下图所示。然后我们打开金蝶KIS主页面,点击“固定资产”,然后我们点击“固定资产增加”按钮。如下图所示。

4、科目汇总表把每个月做的记帐凭证全部汇总,然后,根据科目汇总表登记总帐。科目汇总表核算形式就是科目汇总表核算程序。简单地说,就是根据科目汇总表登记总分类帐。

5、来试试我的方法 总账工具:凭证复制 1)把凭证输出成文本文件,如:A.TXT 2)在总账工具中,文件数据选择A.TXT,目的数据选择要复制到的账套。3)凭证引入。就完成了。注意:用友通基础版没有总账工具。

6、固定资产卡片合并凭证是根据固定资产卡片合并。根据查询相关公开信息显示,固定资产卡片合并凭证是根据固定资产卡片合并,不是拿发票去合并凭证。

用友T+怎么合并会计分录

1、在合并规则界面勾选多项的内容,即可,用友T+科目设置使用说明: 科目设置用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系。

2、如果必须达到,那就是分别将两个帐套的报表引出后,进行合并。

3、做调整分录 将子公司的账面价值调整为公允价值(非同一控制下企业合并),即按照购买日的公允价值调整购买日子公司的账面价值。

4、做一张调整的凭证把科目合并,并在摘要栏,写上原因以备后面不好查证。借一个科目贷一个科目就行(摘要写清楚),比如说一个科目其他应付款另一个科目应付账款,合并成应付账款,就借其他应付款贷应付账款就行了。

5、点击,总帐,填制凭证,点增行即可,就是出现会计分录。

6、不能合并的,有的会计分录可以合并但是这个不行。

用友u8应付系统发票和现结不能合并制单

1、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

2、用友u8软件中,现结制单里有一个现结制单,勾上就好了。现结发票在制单时保存不了。则原因分析:权限控制问题,此操作员没有现金流程的录入权限。

3、检查一下你电脑的计算机名,计算名可能有非法字符,非法字符包括:计算机名中含有下划线 — ,_计算机名开开头是数字。如果真的这样,修改一下计算机名,最好就纯字母。

4、先做单据,审核时,不要立即制单。然后在制单界面中把要合并制单的单据选定,序号全选为1,点制单,或点合并制单就可以了。

用友软件如何把三个账户合并一个户管理?

1、将基础档案全部导出来(内含导出工具)。将导出的基础资料,按照要求在EXCEL中进行合并。 将导出合并的资料,按照原版要求进行整理。将整理好的资料,用导入工具,导入到新建帐套中。

2、用友并户的模式是“将一个客户并到另一个客户”.并户后只保留目标客户,被合并客户的档案资料将删除,请谨慎使用。

3、可以按照以下步骤进行恢复并户操作:打开用友系统,进入“财务管理”模块,选择“会计科目”菜单。在会计科目列表中找到需要并户的科目,选择该科目,在其上方的工具栏中点击“并户”按钮。

4、财务软件做账的两套账合并账套在单机版软件是达不到的。如果必须达到,那就是分别将两个帐套的报表引出后,进行合并。

用友U8中固定资产批量制单合并里面没有进项税额

1、固定资产卡片没有增值税的方法:在用友U8V10erp系统中在固定资产,卡片样式界面。增值税和价税合计增加到该卡片样式。资产类别中让相应的资产类别对应此卡片样式。

2、如果你启用了固定资产模块,就先到固定资产模块中新增加一张卡片,保存之后再生成凭证,凭证生成后,还要进一步对这张凭证的分录进行修改。

3、总账模块的余额表可以查,采购模块的采购发票列表也能看到税额合计。

4、一般单位电脑可按三年计提折旧,采用平均年限法。如果是小规模纳税人,固定资产初始入账价值为11700元;如果是一般纳税人,固定资产初始入账价值为10000元,进项税1700元。计提折旧从入账后的次月开始。

关于用友在哪里合并制单和用友合并报表怎样生成的介绍到此就结束了,我们坚信,用友财务软件会成为您企业数字化转型和升级的重要推手。如果您有任何疑问或建议,请随时与我们联系。

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