退款不退货业务

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原因分析:此业务为退款业务,需要做红字预收款中,使用软件中的冲销功能解决。同时,退预收款的业务也可适用于此操作。
问题解答:1.“业务往来”--“收款单”--收款类型选为“预收款”--录入1000元;2.“业务往来”--“收款单”--收款类型选为“预收款”--录入-200元;3.“业务往”来--“预收冲应收”--“选单”--选择红字和黑字的预收款单;4.手工输入冲销合计0以及冲销金额200元,保存即可。