用友T6软件固定资产如果新的核算月份已经制单了

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固定资产如果新的核算月份已经制单了
问题现象:如果新的核算月份已经制单了,如何处理?解决方法:需要把生成的凭证删除,对于固定资产系统生成的凭证,需要在固定资产系统来删除。在“处理”菜单下点击“凭证查询”,进行删除,前提是凭证没有在总账系统审核、出纳签字和记账。并且要修改反结账月份的业务,也必须先把反结账月份相应的凭证删除。用友T6软件固定资产如果新的核算月份已经制单了
固定资产如果新的核算月份已经制单了
问题现象:如果新的核算月份已经制单了,如何处理?解决方法:需要把生成的凭证删除,对于固定资产系统生成的凭证,需要在固定资产系统来删除。在“处理”菜单下点击“凭证查询”,进行删除,前提是凭证没有在总账系统审核、出纳签字和记账。并且要修改反结账月份的业务,也必须先把反结账月份相应的凭证删除。