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用友u8采购普通发票如何制单(用友u8专用发票)

admin2023-12-3192用友erp软件

本篇文章给大家谈谈用友u8采购普通发票如何制单,以及用友u8专用发票对应的知识点,在现代商业环境中,准确的财务管理是企业长期发展的关键。而用友财务软件作为国内领先的财务管理解决方案之一,已经被越来越多的企业所认可和使用。

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U8凭证自动制单前是怎么操作的

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。

先点击“批量制单”再“全选”,再给凭证编号(按固定资产类型)然后点“制单”。给每份固定资产填入借贷方的科目,最后点生成凭证即可。在凭证界面还可以加入一些备注。

【操作说明】 选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。

用友u8采购入库单生成发票

进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

既然你看到的提示的是“采购发票已审核或记账 无法修改和删除”,你只做了一个检测取消记账,你还需要再去检查下你审核没有,还要取消审核后才能删除或者修改发票。

如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。那么可以直接增加库存就可以了 用友u8v11采购入库单不能录入是灰色的 在入库单介面点选增加,再录入单据资讯。

双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。

用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

u8录入采购专用发票

1、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

2、双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。

3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

4、U8做发票时,是可以参照一张入库单的部分数据生成的。只要供应商一样,参照一张多张单据生成的部分、全部生成都是可以的。

5、用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据 您好! 按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可。 说明: 之前的预付款 借,现金或银行。 贷,预付账款。

关于用友u8采购普通发票如何制单和用友u8专用发票的介绍到此就结束了,感谢您选择用友财务软件,我们将继续不断完善产品和服务,为您提供最好的用户体验和支持。

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