这篇文章给大家谈谈用友t3跨月如何做账,以及用友t3怎么跨年度结转对应的知识点,作为一款针对中小型企业的财务管理软件,用友财务软件拥有丰富的功能和易于操作的界面。在使用过程中,您将会发现它与其他财务软件相比具有更好的适应性和扩展性。

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用友T3跨月忘记输入的凭证应如何补回当月的。
用友T3跨月忘记输入的凭证应如何补回当月的。---可按以下顺序操作:总账--期末--结账(ctrl+shift+F6反结账)---对账(ctrl+H反记账)---取消审核--修改当月凭证。修改好后再审核、记账、结账。
取消凭证序时控制、将凭证编号码改为手工录入,然后将需要插入的凭证编号空出来,将需要插入的凭证填回去。
我用用友记凭证,应该是10月的,忘记改时间了,现在是9月30日,怎么改成今天的日期啊? 不能跨月修正.(10-9或者9-10),如果跨月了,必须删除后然后再重新录入。
问题一:T3用友通如何恢复记账前状态 恢复记账前状态由于某种原因, 事后发现本月记账有错误, 利用本功能则可将本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证, 进行修改, 然后再记账。
不支持凭证复制,可以通过生成常用凭证,然后再进行调用。然后将原来的凭证作废,整理就行了。
首先我们以主管身份登录用友主界面。然后我们依次选择弹出【对账】选项框。然后我们点击Ctrl+H按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。单击【确定】返回到用友主界面。
用友t3如何反月结
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
用友t3反结账操作的方法:首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
上一月没结账,下一月可否录凭证
1、不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
2、本月未记账的凭证,可以放在下个月做记账凭证。填制凭证时注意修改凭证日期,做完记账凭证之后才可以做会计账簿和财务报表。评论 记账凭证基本要求 1)记账凭证各项内容必须完整。2)必须以审核无误的原始凭证为依据。
3、【解析】本题考核结账的内容。上月未结账,可以录入下月凭证。
4、一般的账务处理系统是允许的,毕竟结账会在次月,假设为5号,但管理上要求各项信息必须及时反映,所以,1-5号之间是允许录入次月凭证的。
7月用用友软体填制完凭证,在记帐时发现日期忘改成6月了,怎么办?
步骤1)进入总账--结账--记账页面。按ctrl+H 组合键 激活反记账功能。步骤2)进入总账--凭证--恢复记账前状态界面。选择恢复本月,点确定。步骤3)进入总账--凭证--审核凭证 将要修改的凭证取消审核。
那么你需要点击填制凭证,找到结转的那张凭证,点击制单下面有一个作废,这样就已将将凭证删除了,如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。
打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。
关于用友t3跨月如何做账和用友t3怎么跨年度结转的介绍到此就结束了,感谢您阅读本文,如果您对用友财务软件感兴趣,欢迎联系我们获得更多信息和支持。