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如何用用友u8采购发票填制(用友填制采购专用发票)

admin2024-01-04235用友财务软件破解版

本篇文章给大家谈谈如何用用友u8采购发票填制,以及用友填制采购专用发票对应的知识点,在现代商业环境中,准确的财务管理是企业长期发展的关键。而用友财务软件作为国内领先的财务管理解决方案之一,已经被越来越多的企业所认可和使用。

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用友u8怎么填制增值税

用友U8在发货单生成发票这个环节,如果选择了“专用发票”,则必须完善自己和往来单位的资料(名称,税号(即统一信用代码)、地址电话,开户行,账户)。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理,修改账套信息 来填录。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

打开存货档案,点击【选项】按钮,修改默认值销项税税率、进项税税率。

一般新增固定资产,借:固定资产 应交税金-增值税-进项税 贷:应付账款 提折旧就是 借:管理费用 销售费用 贷:累计折旧 不要考虑软件填什么,要先想下,发生这笔业务凭证咋法做。

到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。

首先,打开用友U8系统,进入应收款管理模块。 在应收款管理模块中,找到并点击“期初余额设置”选项。 在期初余额设置界面中,点击“销售专用发票存货”项目。

如何在用友u8上制作记账凭证??

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

打开U8财务软件。在开始界面中,您可以点击“财务凭证录入”,进入凭证录入模块,然后根据实际情况,您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入,如果您需要录入多张凭证,您可以批量录入凭证的功能。

方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

在用友U8中,做完固定资产评估后制单中,凭证的会计分录的制作如下:借:固定资产清理,累计折旧。贷:固定资产。借:管理费用。贷:累计折旧。

填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户,借方填(结息款)第二行填财务费用-利息收入,借方填(-结息款)(贷方不填!)保存,就好了。

应该是基础设置-财务-凭证类别,若是初始化一次都没设置过,你打开这个界面就会提示凭证类型设置,比如通用凭证,还是收付转,还是银收,银付,现收,现付,转账三种类型。

用友财务软件采购入库单如何录入?

入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。

通常情况下,票到货未到,人为地压单,将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。一般企业采用实际计价方式时,没有“材料采购科目。

在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。

用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:制单;二审核;记帐;结帐。

用友入库单怎么填写

1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

2、具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。

3、出库单要求填写: 收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入,且制单人 发货人 收货人均需签名确认。

关于如何用用友u8采购发票填制和用友填制采购专用发票的介绍到此就结束了,感谢您阅读本文,如果您对用友财务软件感兴趣,欢迎联系我们获得更多信息和支持。

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