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金蝶软件漏做凭证怎么办(金蝶软件漏掉凭证怎么办)

admin2024-03-28161用友财务软件破解版

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金蝶专业版,漏掉了一张凭证怎么插进去?还要连着号!

1、用这个功能编辑好格式引入进去即可; 方法二:从另外一个帐套引入凭证,从凭证管理进去,两个帐套的会计科目要一样,左上角有个菜单引入标准凭证即可; 方法三:引出系统的excel的模板。

2、在“维护-帐套选项-凭证”里勾选“凭证修改时允许改变凭证号”,然后进入凭证录入,把日期调到断号的那一天,补上那张凭证,或者把往后的凭证号都加上1。金蝶软件记账凭证有断号是无法过账的。

3、综述:如果有凭证断号的情况是可以填补到断号的凭证号的,系统设置一下填补断号。要插入凭证的话,只能修改其他凭证号,让那个凭证号空出来,才能达到插入凭证的效果。

4、如果想在连续的凭证中间插入凭证,只有先手工修改后面的凭证的凭证号,然后在进行凭证录入。还有一种方法,就是通过凭证整理。

金蝶财务软件中漏记一笔凭证,该怎么加进去,具体的步骤是怎样的?请教...

1、凭证的操作:制 单:以制单人的身份进入。在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证。日 期:当月(可以用双击选择修改);凭证字:记;凭证号:自动编号。

2、第一步,打开软件,将出现如下所示的界面,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,输入用户名和密码,然后单击“确定”,将进入如下所示的页面,见下图,转到下面的步骤。

3、打开电脑,在电脑桌面上找到财务软件的快捷标志。单击打开,会出现如下图的界面。输入用户名称 和密码,点击“确定”按钮。会进入如下图的页面。点击中间的账务处理,会出现如下图的界面。

4、如果是总账的凭证漏了,那就反结账,删除结转凭证,然后重算报表。如果是供应链中的未入账凭证,影响成本结算的话,我建议还是在结账月的次月补录,否则就很麻烦,得各个模块反结账,反核销,然后再重新结算成本。

5、具体步骤如下: 根据漏记的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。 根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。

金蝶标准标,现在做10月份,发现8月份有一张凭证漏做了,想把这张凭证做到...

1、反结账也不是不可以,就是很多资料你已经都报出去了,包括银行税务方面;如果你觉得不影响,反结账补进去就可以。这样从账面上就不会有痕迹。你在10月份补记一笔就可以,没必要那么折腾。

2、金蝶软件记账凭证有断号是无法过账的。为了防止类似现象发生,可以在“帐套选项-凭证”里勾选“凭证录入时自动填补断号”。

3、顺着当前的凭证往下补做一张就可以。记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

4、不可能将漏掉的凭证插到中间,还要后面的凭证接着这张插进去的凭证连着号。如果后面的凭证不多,你可以先删掉已经输入的凭证,然后加入该漏掉的凭证;再把其他的凭证重新输入。

5、应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及更正原因。

在金蝶软件里漏输了记账凭证怎么办

补单 2 反结账,反过账,反审核后回到漏凭证的时候,补一张凭证,然后再审核、过账、结账。

在“维护-帐套选项-凭证”里勾选“凭证修改时允许改变凭证号”,然后进入凭证录入,把日期调到断号的那一天,补上那张凭证,或者把往后的凭证号都加上1。金蝶软件记账凭证有断号是无法过账的。

过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态。同理,反结账也是这个意思,即结账后,又发现了错误,可以对错误过行修改。

反结账也不是不可以,就是很多资料你已经都报出去了,包括银行税务方面;如果你觉得不影响,反结账补进去就可以。这样从账面上就不会有痕迹。你在10月份补记一笔就可以,没必要那么折腾。

在金碟软件中做账,已经结账了,发现有凭证漏登了,怎么办?

反结账也不是不可以,就是很多资料你已经都报出去了,包括银行税务方面;如果你觉得不影响,反结账补进去就可以。这样从账面上就不会有痕迹。你在10月份补记一笔就可以,没必要那么折腾。

在“维护-帐套选项-凭证”里勾选“凭证修改时允许改变凭证号”,然后进入凭证录入,把日期调到断号的那一天,补上那张凭证,或者把往后的凭证号都加上1。金蝶软件记账凭证有断号是无法过账的。

你好:不可以红冲,因为你已经登帐了。你的记帐凭证并没有错,也就是说分类账登的是对的,你错的是汇总,也就是总账的本月发生数不对。要分2种情况:1,利润表里出现的科目,入费用,收入。这些科目当月结转后为0。

已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

将结转凭证作废、填制漏记的凭证,再重新进行月结。

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