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用友u8退货单如何生成发票(u8采购退货单在哪里填写)

admin2023-11-1650用友财务软件试用版

今日这篇文章给大家谈谈用友u8退货单如何生成发票,以及u8采购退货单在哪里填写对应的知识点,如果您正为企业的财务管理效率和准确性而忧心忡忡,那么不妨考虑一下引进用友财务软件。我们相信,它会为您带来新的机遇和竞争优势。

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本文目录一览:

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

3、先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。

4、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

6、数据不出错误的情况下:采购系统生成发票的前提是你已经发货了,也就是说你的库存已经是减少了!(不知你有没有盘点过)。你可以参照原来的发货单做退货,审核后生成一张红字发票,审核红字发票。

在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

2、打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。

3、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

4、在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

用友u8的采购退货流程

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货采购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块,例如:采购业务 采购订单—采购到货单—(库存模块)采购入库单。

用友U8系统付款单据怎样生成凭证

1、下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后,点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。

2、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

4、进入银行日记账界面,选中一条日记账,单击【制单】,弹出添制凭证窗口,补充凭证的相关内容后点击[保存],凭证界面出现[已生成]标志,表示此凭证已经在总账中增加成功。

5、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”;勾选“发票制单”,点击确定;选择相应的单据,点击菜单栏里的“制单”。

用友U872部分采购入库单不能生成采购发票这个是什么原因

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、因为你上个月的采购没有记账,这个月的自然不能生成。

3、需要流程审批、增加信息不当。采购入库单必须遵循用友软件标准的流程规范,从开单到入库,每一步都必须经过审批,在审批流程完成之前,采购入库单是没有办法增加信息的。

4、应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

5、在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入。

关于用友u8退货单如何生成发票和u8采购退货单在哪里填写的介绍到此就结束了,用友财务软件将为您实现财务数字化管理带来前所未有的便利和效率。如果您对此感兴趣,请与我们联系了解更多信息。

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