今天小编要给大家谈谈用友固定资产转移如何作业,以及用友软件固定资产明细如何导出对应的知识点,如果您正在寻找一款全面、灵活、易于使用的财务管理软件,那么用友财务软件一定会是您的不二选择。它能够帮助企业实现财务数据的自动化处理和快速分析,从而提高工作效率和准确性。

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本文目录一览:
- 1、用友固定资产系统做部门转移操作,总是提示不让操作,问题怎么解决?_百度...
- 2、标题在用友系统中,固定资产变动单主要涉及哪些操作内容?
- 3、用友怎么把要大修理的固定资产转入在建工程
- 4、固定资产清理在用友软件里怎么处理
- 5、用友U8软件在建工程结转为固定资产的操作问题
用友固定资产系统做部门转移操作,总是提示不让操作,问题怎么解决?_百度...
不允许做变动,是否当月已经结账了,故当月不能对固定资产进行新增;新增的固定资产,可以在“固定资产变动”出作变动,而不能在其他位置上做变动。
方法:系统管理-视图-清除单据锁定。增加资产类别的时候不要打开其他功能。清理一下异常任务。用友网络科技股份有限公司创立于1988年,是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。
单击“固定资产”-“卡片”-“变动单”-“部门转移”或点击“资产变动”-“部门转移”,屏幕显示部门转移变动单界面。输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。
标题在用友系统中,固定资产变动单主要涉及哪些操作内容?
进入卡片--资产减少,参照卡片编号,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。2 然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。
【操作步骤】单击〖变动单〗选择【使用年限调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【使用年限调整〗,屏幕显示使用年限调整变动单界面。
固定资产主要涉及的表有:1)fa_assettypes(资产类别表)。存放资产类别信息及类别结构。2)fa_departments(部门表)。固定资产单独使用的部门设置表。当在基础设置里进行部门设置就会同时写departments和fa_departments二个表。
用友怎么把要大修理的固定资产转入在建工程
1、固定资产发生的可资本化的后续支出,通过“在建工程”科目核算。(账面价值)待更新改造等工程完工并达到预定可使用状态时,再从在建工程转为固定资产,并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。
2、固定资产大修理费用既不计入在建工程,又不计入管理费用,而是计入长期待摊费用,然后按照固定资产的不同用途分别分期摊入制造费用和管理费用。
3、你可以通过固定资产的增加方式暂先录入固定资产卡片,来增加固定资产.在卡片中录入的内容包括:该资产使用的折旧方法、折旧率、开始使用时间、使用年限使用部门、暂估原值、残值率、和已提折旧、增加方式(选择在建工程)等。
4、只有固定资产大修,或者换掉某个大零件,符合资本化条件的,致使固定资产价值出现变动,才会重新转入在建工程,重新核算。其他情况下,固定资产什么时候都不可以转在建工程。
5、用友总账系统是支持自定义结转的,但是设置自定义结转公式的同时相当于把这张凭证的每条分录都做了一次,在金额公式的设置上工作量还要大于手工填制分录。
6、出包的工程还没有结算,但是要投产,在建工程怎么转固定资产 先暂估入账。 等工程决算时,再根据实际价值进行调整。
固定资产清理在用友软件里怎么处理
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
在固定资产界面中点击“停用”项目。停用项目里面有停用的zhi选项。确认其收入,结转相应收入费用成本凭证中相应,科目设置为:固定资产清理即可。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商。
登录用友软件后,点开固定资产模块,选择进入卡片管理,如图所示:输入要查询的使用日期或使用部门等信息,进行查询。信息确认后点击“确定”,如图所示:可以看到对应的固定资产卡片弹出框,进行查看固定资产卡片。
直接录入固定资产卡片,系统会自动计提折旧,每月会生成计提折旧凭证,不需要自己费劲计算的,月底忘了。
用友U8软件在建工程结转为固定资产的操作问题
这个很简单,你只需要在固定资产里面做个卡片变动-原值增加,那么找到对应的资产卡片,录入正确的原值,那么对此单据做凭证即可。 借:固定资产 贷:在建工程 。
该界面是系统给出的汇总报告,确认没有问题,单击【完成】,结束固定资产初始化向导。
一般是:有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块;还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算,生成凭证传到总账模块。需要说明的是:如果固定资产模块未结账,总账模块也是无法结账的。
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。
关于用友固定资产转移如何作业和用友软件固定资产明细如何导出的介绍到此就结束了,最后,我们希望用友财务软件能够成为您企业成功的助手和伙伴。请随时与我们联系,让我们携手共创美好未来。