用友软件“工资系统”--“业务处理”--“反结账”,提示:已进行工资类别汇总的月份不允许反结账?

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“工资系统”--“业务处理”--“反结账”,提示:已进行工资类别汇总的月份不允许反结账?
要反结账的月份已经做过工资类别汇总,应先删除汇总工资类别后,再做反结账处理。1.打开工“资管理”--“类别管理”--“删除工资类型”,选择汇总工资类别删除。2.关闭所有工资类别--业务处理--反结账,日期必须修改为结账月份的下一个月来执行,反结账处理要慎重。反处理操作后会清除结账月份下一个月的录入数据。反结账是一个一个工资类别来处理的。
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