用友软件造成固定资产模块与总账对账不平的原因有哪些呢?
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造成固定资产模块与总账对账不平的原因有哪些呢?
原因:1:期初不平。录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致。2:本月的业务还没有生成凭证传递到总账。3:凭证还没有在总账系统中记账。4:在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。1:将所有账面对应的原始卡片录入到固定资产模块中,即在固定资产模块录入原始卡片,再到总账中去录入原始卡片的固定资产期初数据,累计折旧期初数据。 2:将当月固定资产所有操作通过批量制单或手工在总账填制凭证的方法进行制单,而所有需要制单的固定资产操作,均会在批量制单中生成对应记录,这样才能保证固定资产与总账的汇总数能够一一对应。如果是总账填制了凭证而固定资产没有对应变化,则需到固定资产模块进行相应操作,与总账凭证对应。3:可在总账模块检查当月凭证是否已经完成记账操作,需先将当月凭证记账后再进行固定资产与总账的对账工作,保证操作准确性。
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