供应商在发票和制单时不一致

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原因分析:
问题解答: 导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司,如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。 当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后,在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
供应商在发票和制单时不一致
原因分析:
问题解答: 导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司,如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。 当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后,在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。