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暂估入库科目设置的问题-用友T3

admin2016-04-19330用友T3科目应付款账款

暂估入库科目设置的问题

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原因分析:见答案

问题解答:首先如果有暂估业务的话,按照通2005的设计思路,物资采购这个科目是有余额的。假定这个月就发生了这一比暂估业务。分录:借:库存商品,贷:物资采购。编制资产负债表的时候,资产科目中的存货为0,负债和所有者权益也没有发生,资产负债表时平衡的。这一点与会计书上的处理有一些出入。目前可以变通处理:增加“暂估应付款”为一级科目,对方科目设置的时候暂估科目设为该科目,正常的票货同到的业务,可以选择“采购入库单(报销记账)后,选择按照结算单产生凭证的按钮,凭证为:借:库存商品,进项税额,贷:应付账款。对于暂估业务,凭证为:借:库存商品,贷:暂估应付款。资产负债表上把暂估应付款科目并到“应付账款”中记算。待下个月发票实际到的时候,借:暂估应付款,进项税额,贷:应付账款,把供应商往来科目设置中采购科目设为暂估应付款,但这样不能处理发票先到的业务。

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