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客户往来期初录入后对帐是依据?-用友T3

admin2016-04-19319用友T3科目期初应收账款

客户往来期初录入后对帐是依据?

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原因分析:这个对账就是让客户往来期初的应收账款与总账中的应收账款来对照,在对账时,应该显示差额为0。首先把应收账款这个科目设成客户往来辅助核算的科目。在总账的期初余额中录入各个客户的期初。在销售模块中客户往来期初的销售发票的录入时,把对应的科目“应收账款”一定要录入。这样的话,对账时,就是这个科目的两边数据的对账。

问题解答:这个对账就是让客户往来期初的应收账款与总账中的应收账款来对照,在对账时,应该显示差额为0。首先把应收账款这个科目设成客户往来辅助核算的科目。在总账的期初余额中录入各个客户的期初。在销售模块中客户往来期初的销售发票的录入时,把对应的科目“应收账款”一定要录入。这样的话,对账时,就是这个科目的两边数据的对账。

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