对应版本:用友U8.52对应产品线:供应链对应模块:采购管理模块问题现象:852采购库存存货和总帐,客户原手工帐,采购原材料的帐务处理是:借:原材料500应交税金——应交增值税——进项税额85贷:应付帐款——甲供应商117——乙供应商117——丙供应商117——丁供应商117——卯供应商117客户原材料没有下级科目,供应商采用供应商往来辅助核算。而在存货或应付制单时,发现只能一借一贷,不能自动把5个供应商全部带出来,这样造成了制单很麻烦,请问如何解决问题原因:使用问题,在应付系统、存货系统制单界面,没有按“合并”方式制单。解决方案:在采购发票制单界面点“合并”按钮,进行多张单据合并制单即可

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