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业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致-用友U8

admin2016-06-20446用友U8发票供应商单位
对应版本:用友U8.52对应产品线:财务系统对应模块:应付模块问题现象:1、未启用采购模块,在应付系统做的采购发票;2、单据查询-发票查询-列出的发票列表,与双击打开的发票的供应商不同;3、经检查发现发票列表中的供应商取自purvouchbill中的cunitcode(代垫单位)--通过查询视图app_purbill;4、而采购发票purvouchbill的供应商编码应该是cVenCode问题原因:同解决方案解决方案:系统控制没有错误,采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,还请用户在修改发票的时候,注意一下,代垫单位与供应商不一样,还是需要一样,同步改一下。

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