对应版本:用友U8.61对应产品线:供应链对应模块:合同管理模块问题现象:与供应商签订合同时确定付款进度。50%,20%,20%。总金额为100万。当签订合同时付款50%,供应商将50万发票开出,但明细与货物不符只是金额一致。供应商不能多开,企业已不想让其少开。这种情况在实际工作中确实存在。这样与入库单如何结算。(单价在合同中已定,不能更改)问题原因:需求与应用问题。解决方案:在系统中做一张发票与实际入库的货物一致,并与入库单据结算,同时做一张发票。货物选择劳务性质的红字冲减与50万的差额部分。发票生成凭证时将以上两张发票同时生成。确保金额为50万。用劳务性质的发票来调整金额。

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