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用友如何冲销上年度(用友如何删除年度账)

admin2023-07-2116用友T3

本篇文章给大家谈谈用友如何冲销上年度,以及用友如何删除年度账对应的知识点,在现代商业环境中,准确的财务管理是企业长期发展的关键。而用友财务软件作为国内领先的财务管理解决方案之一,已经被越来越多的企业所认可和使用。

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用友软件里面,要用红字冲销以前的凭证,自动生成冲销凭证?过程是...

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

参与汇总,红字为负数,增值税主表无须多填什么,和平时一样,附表一中也是按汇总数字填写。

用友软件怎样转上年度账

1、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

2、第三步:结转上年数据,登陆系统管理,会计年度为多少,选择需结转的模块,确定,进行结转,至此年结完成。

3、首先,打开用友T3软件,点击系统。其次,点击系统菜单下的注册选项。输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

4、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。

5、用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

6、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...

先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。

首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。

导致基础资料不一致,最终导致余额不等。这种情况下,需要在今年添加上年新增的基础资料,再进行年结 另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。

是不是手工改过,只要试算平衡就可以结账,如果不平就要找原因,调整之后应该可以了。

有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

跨年能否冲销凭证

1、跨年发票是可以红冲的。根据相关法律法规,只要不符合作废条件,跨年发票可以红冲。法律分析医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。

2、去年的发票今年能红字冲销,相关规定如下:去年的发票可以红冲。

3、法律分析:增值税专用发票跨年是可以开红字发票的。只要不符合作废条件,跨年发票可以红冲。

4、跨年的发票可以冲红,只要跨年开的增值税专用发票没有超过180天。

用友T6冲销凭证怎么做

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、需要冲销的凭证,记住凭证日期,凭证号。在制证窗口,打开制证菜单,选择冲销凭证,填入原凭证的日期,原凭证号,确认。即可生成一个与原凭证一样的负数金额的凭证。

4、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。

5、根据存货模块选项决定,如果单到回冲的话,系统会生成一张红字回冲单,选择红字回冲单制单即可。

6、更正方法为:先用红字金额填制一张与原错误记帐凭证内容完全相同的记帐凭证,并据以用红字登记入帐,冲销原有错误的帐簿记录,然后,再用蓝字或黑字填制一张正确的记帐凭证,据以用蓝字或黑字登记入帐。

跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

1、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

2、用友凭证跨年度冲销怎么做? 如果已经结账,资料已经报出,不能再修改资料,因此不能冲2009年帐。 做年度决算时,允许调整。 按调整后的资料,如有需要可以在2010年做传票调整。

3、结账后发现错误的话,账已结了,那错误就是上个月的问题了,只能是在当月进行红字冲回再做正确的凭证,或者作一张调整凭证也可,红字冲回凭证和调整凭证的摘要要对修改原因做出说明。

4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

关于用友如何冲销上年度和用友如何删除年度账的介绍到此就结束了,如果您想提高企业的财务管理水平和效率,那么用友财务软件一定是一个不错的选择。我们将竭诚为您服务,并为您实现财务数字化管理保驾护航。

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